Vergi sezonunun ortasında olmamıza rağmen, bazılarınız hala tüm vergi formlarınızı almamış olabilirsiniz. Vergi beyanınızı vermeden önce tüm formlarınızı aldığınızdan emin olmalısınız. Gelir belgelerinizi beyanınıza eklememeniz, IRS denetimine neden olabilir ve ek vergi ödemenize yol açabilir. Vergi beyanınıza gider formlarınızı eklememeniz, daha az indirim ve dolayısıyla daha fazla vergi yükümlülüğüne neden olabilir.
Bazı durumlarda, aldığınız bazı vergi formlarına aşina olmayabilir ve bunları vergi beyanınıza eklemeyi unutabilirsiniz. İşte vergi beyannemenizi vermeden önce beklemeniz gereken yaygın vergi formları listesi.
Gelirinizi Bildirmek İçin Formlar
W-2
Form W-2, işverenler tarafından çalışanlara ödenen maaş, bahşiş ve diğer ödenekleri ile FICA ve kesilen gelir vergilerini bildirmek için kullanılan bir maaş ve vergi bildirim formudur.
W-2C
Form W-2c, önceden gönderilmiş maaş ve vergi bildirim formunun (Form W-2 veya W-2C) düzeltme formudur. Daha önce gönderilen Form W-2 veya W-2C üzerindeki hatalar bu formda düzeltilir.
W-2G
Form W-2G, belirli kumar kazançları için kullanılır; kumar kazançlarını ve bu kazançlardan kesilen federal ve/veya eyalet gelir vergisini bildirmek için kullanılır.
1099-NEC
Form 1099-NEC, (600 dolar veya daha fazla) ücret dışındaki ödemeleri bildirmek için kullanılır. Eğer serbest çalışan veya taşeron olarak çalıştıysanız, bu formu almayı bekleyebilirsiniz.
1099-MISC
Form 1099-MISC, kira, telif hakları, ödüller ve diğer sabit belirlenebilir gelirleri bildirmek için kullanılır.
1099-G
Form 1099-G, belirli devlet ödemelerini bildirmek için kullanılır. 1099-G’nin en yaygın kullanımı, o yıl aldığınız işsizlik tazminatını veya herhangi bir devlet veya yerel gelir vergisi iadelerini bildirmektir.
1099-K
Form 1099-K, ödeme düzenleme kuruluşu (PSE) tarafından yapılan ödemeleri bildirmek için kullanılır. PSE’ler, her takvim yılı için bildirilecek ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi için Form 1099-K’yi göndermelidir.
Form 1099-K ile bildirilen yaygın ödeme türleri kredi kartları, banka kartları, PayPal, Uber, Lyft, Amazon, Ebay, Etsy ve diğer üçüncü taraf ödemeleriyle ilgilidir. Bu genellikle herhangi bir elektronik satış işlemi ile ilgilidir.
1099-INT
Form 1099-INT, bankalar, yatırım fonları, tasarruf kurumları, devlet kurumları ve diğer finansal merkezler gibi ödeme yapanlar tarafından, alıcılara ödenen faizleri IRS’ye bildirmek için kullanılır.
Eğer en az 10 doları bulan faiz, kredi kartı nakit bonusları, yabancı vergiler veya yedek kesinti altında federal gelir vergisi ödediyseniz Form 1099-INT’yi bekleyebilirsiniz .
1099-DIV
Form 1099-DIV, hisse senedi üzerindeki (sermaye kazancı ve muaf faiz kazançları dahil) temettüleri ve vergilendirilebilir gelirin 10 dolar veya daha fazla olduğu diğer dağıtımları bildirmek için kullanılır. Birden fazla 1099-DIV alabilirsiniz ve bunların hepsi vergi beyanınızda bildirilmelidir.
1099-C
Form 1099-C, yıl içinde affedilen veya iptal edilen 600 dolar veya daha fazla borcu bildirmek için kullanılır. Bu form, borç verenler tarafından borçlular için iptal edilen borç miktarını bildirmek için düzenlenir.
1099-B
Form 1099-B, broker veya takas borsası tarafından broker ve takas borsası işlemlerinden elde edilen geliri bildirmek için kullanılır. Bu form, her bir kişi için (kısa satışlar dahil) satılan hisse senetleri, tahviller, emtialar, yatırım fonları, menkul kıymetler vadeli işlem sözleşmeleri gibi kazanç veya kaybı listeleyen bir formdur.
1099-Q
Form 1099-Q, nitelikli eğitim programlarından yapılan ödemeleri bildirmek için kullanılır.
1099-S
Form 1099-S, gayrimenkul işlemlerinden elde edilen geliri bildirmek için kullanılır.
1099-SA
Form 1099-SA, HSA’dan, Archer MSA’dan veya Medicare Advantage MSA’dan yapılan dağıtımları bildirmek için kullanılır.
1099-R
Form 1099-R, Emeklilik, Annuities, Emeklilik veya Kâr Paylaşım Planları, IRA’lar, Sigorta Sözleşmeleri vb. üzerinden yapılan dağıtımları bildirmek için kullanılır.
Schedule K-1
Schedule K-1, gelir payı, indirimler, krediler vb. bildirmek için kullanılır. Eğer bir ortaklık tarafından 1065, 1041 tarafından bir mirasçı, veya 1120-S tarafından bir S şirketinin ortağıysanız, Schedule K-1’i bekleyebilirsiniz.
Schedule K-1 belgesini Form 1040 veya 1040-NR vergi beyanınızda bildirmek zorundasınız.
Schedule K-2
Schedule K-2, bir ortaklığın veya S Corp şirketinin faaliyetinden kaynaklanan vergi ile ilgili uluslararası olarak dağıtılan payı bildirmek için kullanılan yeni bir vergi formudur. Bu form, 1065 formu, 1120-S formu ve 8865 formu ile birlikte gönderilir.
Schedule K-3
Schedule K-3, bir ortaklığın veya S Corp şirketinin faaliyetinden kaynaklanan vergi ile ilgili uluslararası olarak payı, indirimleri, kredileri vb. bildirmek için kullanılan yeni bir vergi formudur. Bu form, Schedule K-1’in bir uzantısıdır ve 1065 formu, 1120-S formu ve 8865 formu ile birlikte gönderilir.
Giderlerinizi Bildirmek İçin Formlar
1098-E
Form 1098-E, yıl boyunca 600 dolar veya daha fazla öğrenci kredisi faizi ödediyseniz öğrenci kredisi faizi beyanıdır.
1098-T
Form 1098-T, uygun eğitim kurumları tarafından kullanılan bir öğrenci için ödnen eğitim masraflarınıı bildirmek amacıyla kullanılan bir öğrenim beyanıdır. Bu, öğrenim, harçlar ve ders malzemeleri dahil nitelikli öğrenim ve ilgili masraflar için alınan miktarları rapor etmek için kullanılır.
1098
Form 1098 Konut Kredisi Faiz Beyanı, yıl boyunca iş veya mesleğiniz kapsamında ödediğiniz 600 dolar veya daha fazla konut kredisi faizini (noktalar dahil) bildirmek için kullanılır.
Sağlık Sigortası Belgeleri
1095-A
Form 1095-A Sağlık Sigortası Pazar Yeri Belgesi, Pazar yeri aracılığıyla uygun bir sağlık planına kayıt olan bireyler hakkında IRS’i bilgilendirmek için kullanılır.
Prim vergi kredisi (premium tax credit) beyanı yapabilir, krediyi geri ödemek için vergi iadenizdeki kredi ile prim vergi kredisi avans ödemelerini (avans kredi ödemeleri) karşılaştırmak ve doğru bir vergi iadesi bildiriminde bulunmak için kullanabilirsiniz.
1095-B
Form 1095-B, asgari esas sağlık kapsamı sağlayan tüm kişiler tarafından kullanılır ve asgari esas kapsam sağladıkları her birey için bilgi bildiren iadeleri dosyalamak için kullanılır.
1095-C
Form 1095-C İşveren Sağlık Sigortası Teklifi ve Kapsaması, geçerli büyük işverenler (4980H(c)(2) bölümünde tanımlandığı gibi) tarafından işveren destekli sağlık kapsamasını doğrulamak ve 4980H bölümünün paylaşılan işveren sorumluluk hükümlerini uygulamak için kullanılır.
Referanslar;
IRS Publications, Forms and Instructions
https://www.irs.gov
Feragatname
Bu makale bilgilendirme amaçlı olup yasal veya vergi tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu makalede bahsi geçen konularda harekete geçmeden önce, vergi, finans veya yasal danışmanınıza kendi özel durumunuzla ilgili danışmalısınız. TaxBasket LLC küçük işletme sahipleri için bilgilendirme ve genel konularda yol gösterme amaçlı içerik sağlamaktadır ve bu makale kesinlikle vergi, finans veya yasal danışmanınızın bilgilendirmelerine eş değer görülmemelidir. TaxBasket LLC veya bağlı ortakları bu makalenin herhangi bir şekilde kullanılması veya bu içeriğin yanlış kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz.